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2021.03.20《企业财务管理与风险控制》培训公开课

来源:本站发布    发布时间 :2021-03-16   浏览:2138次

2021.03.20《企业财务管理与风险控制》培训公开课

【课程背景】

2021年是国家新战略的开局之年,经济受疫情的影响已出现了下行趋势,企业运营的风险无处不在。刚刚结束的两会对于经济给出的适当的调整政策,对于企业的扶持力度更是前所未有。无非是希望企业能够在经济的下行与市场危机中度过难关。

而对于企业的管理者更是要在风险的防范与控制上,能够有所建树的防范风险并拿出进行之有效的控制方法。但多数的企业对于风险的管理,还是停留在风险认识的初期,不能对风险很好的识别与衡量,更不要说积极的应对策略。随着经济发展化、贸易全球化、金融一体化,企业生存的环境处在一个新转折点,科技的发展、市场的波动、社会人力结构的改变都对企业的生存产生了危机,而企业的管理者是否能够很的识别与防范。

毋庸置疑,企业是要生存下去的,但企业需要在当下的危机中做出积极的应变,在管理中寻求改变、在危机是寻求机会、在风险中找到出路!我们必须分析现状,重启系统,管理者必须面对风险重新来过并顺应发展趋势!

 

【课程目标】

根据当前新环境下企业经营目标难以实现,部分企业的经营环境产生了巨变,企业面临的风险和问题已到紧急关头,课程包含市场危机、战略危机、资金危机、获利危机、经营危机等风险范围内容,设计了风险识别、衡量风险、内部控制、内控工具等四大知识模块,由风险到管理、由防范到控制、由被动到主动的价值型管理。

1. 风险识别!解决工作中对风险的识别与认识

2. 衡量风险!解决对风险的可控性与经营目标的实现

3. 内部控制!建立全面风险防范的机制与体系及责任担当

4. 内部工具!解决面对风险无措的现状实现风险可控

 

【适合对象】

● 企业投资者股东、CEO管理者

财务总监、战略总监、风控总监、审计总监及相关高级管理者

企业内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员

 

【时间地点】

课程时间:2021年3月20日8:30-16:00

课程地点:南通天安数码城6幢三楼培训室

 

【讲师简介】

王子墨老师  企业财务管理专家

21年财务管理经验/CMA管理会计师/中国总会计师协会会员

曾任:江苏洞庭山矿泉水集团 | 财务总监

江苏天明机械集团 | 财务部长

连云港市港圣开关制造 | 财务经理

擅长领域:风险控制、成本管理、财务组织建设以及企业IPO项目、财务转型升级

王子墨老师有着21年企业财务管理实践经验,对制造业成本管理、全面预算、风控管理、财务体系建设等有着丰富的工作经验,能够灵活性地根据现代企业管理模式做出专业的制度化建设。任职江苏天明机械集团有限公司期间,曾为集团减少人工与费用,对比预期总支出年均减少10%的资金支出。

5年财务管理咨询、培训实战经验,曾为中国人寿、友邦保险、江苏友迪光电、江苏洞庭山矿泉水、南京佳宁机电等知名企业进行课程咨询与培训,共累计授课300多场,授课学员近10000人。曾为某大型教育培训机构进行《财务、会计课程》、《中级财务管理课程》培训,持续采购60期,后被邀请为特聘讲师。

 

【课程大纲】

第一讲:风险管理概述

案例导入:风险管理的重要性与必要性

、什么是风险?

1.风险是如何产生的?

2.风险的来源?

3.风险的三要素?

二、什么是风险管理?

1.风险管理的意义与价值

2. 风险的概念与演变

3. 风险的分类与其影响

4.企业风险管理的内容

三、企业经营风险的管理

1.企业经营风险的来源

2.企业经营风险的类别

3.企业经营风险的状况

课堂互动:通过案例分析风险来源、给出应对方法

解决问题:识别风险的来源与解决思路

 

第二讲:企业全面风险管理

一、什么是全面风险管理?

1. 传统风险管理

2. 全面风险管理

3. 全面风险管理的特点

二、风险的识别与评估

1.风险的识别与应对

2.风险识别的方法和技术

3.风险的分析与衡量

4.风险应对的方案与策略

三、全面风险的管理

1.全面风险管理的原则

2.全面风险管理的要素

3.全面风险管理的工具与框架

4.全面风险管理的体系

课堂互动:1、通过案例识别风险、衡量风险、给出策略

                 2、通过案例学习风险管理方法

解决问题:1、风险风险信息收集、风险评估、风险措施选择

                 2、风险预警机制建立、日常风险防范方法

 

第三讲:内部控制管理概述

一、企业内部控制的体系建设

1. 公司层面的内部控制

2. 业务流层层面的内部控制

3.基于IT信息系统管理的内部控制

二、企业内部控制的内容

1. 企业目标控制五个体系

2.企业内部控制的四大要素

3.企业内部控制的五项原则

三、企业内部控制的活动

1. 内部控制的实质

2.内部控制的逻辑

3.内部控制的手段

4.内部监督的内容

四、基于企业的业务流程的内部控制

1.业务流程基本内容

1)业务活动控制的基本思路

2)业务活动流程设计

3)关键控制的判断和设置

2.业务流程的相关人

  1)业务流程的制定人

  2)业务流程的执行人

  3)业务流程的监督人

  4)业务流程的责任人

3.业务流程的规范管理

4.业财融合的业务流程建设

课堂互动:通过案例讨论学习内部控制体系内容与方法

解决问题:搭建风控体系、体系都需要包括哪些内容

 

第四讲:风险管理内部控制工具运用

一、业务流程内部控制实务

1.采购与付款的内部控制

2.销售与收款的内部控制

3.资金业务的内部控制

4.资产业务的内部控制

二、管理工具内部控制实务

1.全面预算的内部控制

2.合同管理的内部控制

3.信息化沟通内部控制

课堂互动:通过具体的实务案例与实操,掌握内部控制的原理与方法

解决问题:解决实务风险认识不足,存在的风险不能发现与控制,知道风险给不出控制方案

 

【会后服务】

会后如有企业内训、企业管理顾问需求的可与主办方联系。

主办方:南通天安数码城、贝思哲(江苏)企业管理咨询有限公司

联系人:唐老师  17766218056